최신 IIA-CIA-Part2-CN 무료덤프 - IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)

IT 審計員正在審查組織會計應用程式中的存取控制。審計員打算部署一種工具,幫助測試系統中嵌入的邏輯控制,以確保根據需要授予員工存取權限。下列哪一項有助於實現這個目標?

정답: D
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下列哪一項最準確地描述了組織認為「不可接受」的風險?

정답: D
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下列哪一項描述了內部稽核專案主管的主要目標?

정답: A
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董事會已要求內部稽核活動 (IAA) 參與組織的企業風險管理流程。下列哪一項活動適合 IAA 在沒有保障措施的情況下進行?

정답: B
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首席審計執行長 (CAE) 正在為新的內部稽核活動制定工作文件準備政策。 CAE 希望確保所有工作文件都與參與目標直接相關。為了解決這個問題,政策中應包含下列哪些聲明?

정답: C
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內部稽核師在下列哪種情況下執行基準測試?

정답: B
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管理行動計畫至少應包括下列哪些內容?

정답: B
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組織的財務經理計劃實施最先進的管理系統,以更好地管理組織的應收帳款。財務經理諮詢了首席審計執行官 (CAE),並請她協助確定組織是否能夠適應系統。 CAE 將如何確定此合作的目標

정답: B
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根據 IIA 指南,下列哪些行為可能會危及內部稽核職能的獨立性?

정답: B
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根據 IIA 指南,下列哪一項應該是召開退出會議的內部稽核師的主要目標?

정답: D
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哪種類型的參與最適合評估管理層正在考慮收購的目標實體的組織範圍風險管理流程的成熟度和嚴格性?

정답: B
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內部稽核師完成了與新專案啟動相關的費用的審查。審計員對高級專案經理批准的 45 筆交易進行了抽樣調查,並發現其中 30 筆交易的供應商文件有問題。下列哪一項是審計師在審計報告中所包含的最適當的結論?

정답: A
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由於業務部門缺乏內部控制系統,內部稽核團隊負責人難以完成鑑證業務的規劃階段。下列何者是內部稽核團隊負責人最適合的行動方案?

정답: B
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下列關於內部稽核後續流程的陳述哪一項是正確的?

정답: D
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下列哪一項最精確地描述了平衡計分卡的四個組成部分?

정답: B
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根據 IIA 指南,下列哪一項項目標最有可能是為非鑑證業務制定的?

정답: A
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一個組織正在經歷威脅其財務狀況的重大風險。下列哪一項最能描述 CAE 在會議上的職責?

정답: B
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下列哪一項是適當參與監督的適當文件?

정답: B
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內部稽核師對應收帳款的檢查產生以下結果:

如果使用比率估計,整體的預期錯誤是多少?

정답: B
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內部稽核師正在進行財務稽核。當現有內部控制較弱時,下列哪一種審計程序最適合?

정답: B
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