최신 IIA-CIA-Part2-CN 무료덤프 - IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)
向所審查區域的管理層發出初步溝通的主要目的是什麼?
정답: D
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下列哪一項代表衡量短期償債能力的比率?
정답: B
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在為鑑證業務進行現場工作時,內部稽核團隊的一位成員發現了在業務規劃階段未識別的關鍵控制,內部稽核師採取的下列哪項行動最適合?
정답: C
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下列哪一種情況需要對所取得的物證進行內部審核?
정답: C
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一家大型製造組織的首席風險長 (CRO) 決定為流程經理和員工舉辦研討會,以確定提高生產力和減少缺陷的機會。下列哪一項是 CRO 選擇研討會方法最可能的原因?
정답: A
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內部審核員被要求確定大型製造組織的生產線為何因無法簽訂協議而關閉。下個月的生產計劃和授權材料需求計劃(MRP) 從授權供應商處進行採購,該計劃確定了每個生產單位所需的零件審核員懷疑正在發生停工,因為採購要求尚未更新對於生產技術的變更應使用下列哪項審核程序來檢驗審核員的理論?
정답: B
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內部稽核師完成了與新專案啟動相關的費用的審查。審計員對高級專案經理批准的 45 筆交易進行了抽樣調查,並發現其中 30 筆交易的供應商文件有問題。下列哪一項是審計師在審計報告中所包含的最適當的結論?
정답: A
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在決定鑑證業務所需的人員和資源水準時,下列哪一項與首席審計執行長最相關?
정답: D
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首席審計執行長向董事會提交的報告顯示,最近的 aud4 存在超出計畫預算時間的顯著趨勢。下列哪些因素可能導致這種趨勢?
정답: B
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IT 審計員正在審查組織會計應用程式中的存取控制。審計員打算部署一種工具,幫助測試系統中嵌入的邏輯控制,以確保根據需要授予員工存取權限。下列哪一項有助於實現這個目標?
정답: D
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一家大型跨國公司新任命的首席審計執行長 (CAE) 正在審查業務報告的職責,該公司在世界各地設有經驗豐富的內部審計部門。根據 IIA 指南,下列哪一項敘述是正確的?
정답: A
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下列將諮詢業務納入年度內部稽核計畫的敘述哪一項是正確的?
정답: C
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高階管理層正在對因可疑的商業行為而對該組織徵收的監管罰款提出質疑。他們的行為和罰款可能會對組織的持續經營能力產生不利影響。首席審計執行官會如何回應?
정답: A
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一名內部稽核師完成了一項涉及最近廣告活動的諮詢工作。審計客戶要求審計員將報告副本轉發給該組織使用的三家廣告公司之一。根據 IIA 指南,關於此請求,下列哪一項敘述是正確的?
정답: B
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內部稽核員審查了受審查領域的管理階層所準備的銀行往來調節表。審計員注意到所附的銀行對帳單沒有銀行標題、標誌或地址。關於這種情況,下列哪一項敘述是正確的?
정답: B
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下列何者是對內部控制整體有效性發表意見的固有風險?
정답: B
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內部稽核師想要識別組織薪資系統中潛在的幽靈員工稽核師提取以下數據
- 包含員工姓名的人力資源資料涉及僱用條件和識別碼
- 薪資數據
- 來自入口系統的日誌
利用這些數據,審核員能夠辨識下列哪一類幽靈員工?
- 包含員工姓名的人力資源資料涉及僱用條件和識別碼
- 薪資數據
- 來自入口系統的日誌
利用這些數據,審核員能夠辨識下列哪一類幽靈員工?
정답: B
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對於試圖確定包含在鑑證業務範圍內的特定流程的內部稽核師來說,哪些資訊最有用?
정답: C
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